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请教反结帐和反年结问题

R96的,有哪位同仁知道年结备份后,如何反年结的,二,我试了一下反结帐,好像只能反年底最后一个月的,1-11月想把操作如何处理呢?
反年结你清空年度帐就是了,每个月要反结账那你只能从最后面一个月一个月的来了,是不能中间一刀插进去的

理念与用友U8是一样的

谢谢,清空年度帐在哪操作呢
反年结时他先提示备份 年度数据 备份过后 再点下一部 会自动清空年度数据的!

说老实话

直接在pubbkjqj中改结账标志就行啦 呵呵

回复 5# 江西阮亮 的帖子

有时候修改pubkjqj的结账标志会带来想不到的后果,做反年结还是通过前台修改更好一些。
保存过以前年度基础资料后,R93以前版本将不能反结账。
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